2023年12月6日~7日,我公司順利完成了2023年度管理體系內(nèi)部審核工作。此次內(nèi)審工作由9位內(nèi)審員分成5個(gè)內(nèi)審小組,依據(jù)我公司第五版管理體系文件、《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)我公司涉及的全部要素和部門進(jìn)行了審核。
為確保內(nèi)審工作有序開展,質(zhì)控部根據(jù)各部門涉及的不同審核要素和條款,有針對(duì)性地編制了6份內(nèi)審檢查表,便于內(nèi)審員能夠更加直觀、準(zhǔn)確的識(shí)別所審核部門對(duì)應(yīng)的審核要素和審核條款。內(nèi)審員們按內(nèi)審計(jì)劃,通過現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問觀察、審閱文件和記錄等方式順利完成了內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)審查。
末次會(huì)上,各內(nèi)審員匯報(bào)了審核的實(shí)施過程和各部門存在的問題。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)和點(diǎn)評(píng),指出本次內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)均為體系運(yùn)行中存在的問題,未發(fā)現(xiàn)文件性不符合和體系運(yùn)行區(qū)域性、系統(tǒng)性的缺陷,認(rèn)為我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效,對(duì)不符合項(xiàng)要按要求及時(shí)整改到位。最后,公司經(jīng)理對(duì)本次內(nèi)審整改工作提出要求:一是針對(duì)此次內(nèi)審查出的問題,各部門負(fù)責(zé)人要切實(shí)負(fù)起責(zé)任,認(rèn)真分析原因,制定整改措施,逐條進(jìn)行整改,做到舉一反三,防止類似問題再次發(fā)生;二是整改過程要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,扎實(shí)整改,不走過場(chǎng),促進(jìn)我公司質(zhì)量管理持續(xù)提升,推動(dòng)我公司職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)水平再上新臺(tái)階;三是要加強(qiáng)管理體系的培訓(xùn),強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板,提高員工的質(zhì)量管理意識(shí),要把本次內(nèi)審作為提升質(zhì)量管理能力的有力舉措,使我公司管理體系更加有效、可持續(xù)運(yùn)行。